新接手一个公司的账务,发现有几个地方不知道怎么处理的,都是跨年度的`了1.之前的会计每个月都没有做计提工资,不通过应付工资科目借:管理费用-工资X生产成本-工资X贷:现金X要怎么更正?2.社保个人出的部分做借:应付工资-社保X贷:银行存款X然后应付工资-社保科目就堆积了差不多10万的借方余额,怎么处理?3.预提费用科目有20万贷方余额,能用车辆费来冲吗?4.保险费公司全出了,不做收回税法上通过吗?希望有高手来回答一下